Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Nr XXV/159/06
Rady Gminy Czyże
z dnia 21 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 103 967 zł – zgodnie z tabelą I załącznika Nr 1 do uchwały
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 103 967 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z tabelą II załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika przychodów i rozchodów– zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów – 4 589 429 zł
2) Plan wydatków – 4 278 254 zł
3) Rozchody (spłata kredytów) – 528 646 zł
4) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 217 471 zł są:
5) - przychody pochodzące z drugiej transzy pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 82 471 zł;
6) - środki wolne z 2005 roku w wysokości 135 000 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/159/06
Rady Gminy Czyże
z dnia 21 października 2006 r.
Tabela Nr I Zwiększenie planu dochodów budżetowych
Dział Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | §§ | Plan przed zmianami | dochody | Plan po zmianach | |
zmniejsz | zwiększ | |||||
750 | Administracja publiczna |
| 68 000 | - | 8 000 | 76 000 |
75023 | Urzędy Gmin |
| 11 000 | - | 8 000 | 19 000 |
|
| 0970 | 0 | - | 8 000 | 8 000 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 486 | - | 22 394 | 22 880 |
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
| 0 | - | 22 394 | 22 880 |
|
| 2010 | 0 | 0 | 22 394 | 22 394 |
801 | Oświata i wychowanie |
| 1 709 | - | 2 924 | 4 633 |
80101 | Szkoły Podstawowe |
| 1 709 | - | 2 924 | 4 633 |
|
| 2030 | 1 659 | - | 2 924 | 4 583 |
852 | Pomoc Społeczna |
| 415 705 | - | 70 649 | 486 354 |
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 280 000 | - | 70 649 | 350 649 |
|
| 2010 | 280 000 | - | 70 649 | 350 649 |
razem |
| - | 103 967 |
|
Objaśnienia do wprowadzonych zmian w tab. Nr 1
- dział 750 – wprowadza się 8 000 zł z tytułu zwrotu wpłaty w 2005 roku na finansowanie programu LEADER;
- dział 751 – na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-2-10-27/06 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku wprowadza się 22 394 zł dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów;
- dział 801 – na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-244/06 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się do budżetu 2 924 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z nauką języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych;
- dział 852 – na podstawie pisma Nr FB.II.MC. 3011-363/06 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się 70 649 zł dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
Tabela Nr 2 Zmiany w planie wydatków
Dział Rozdz |
Nazwa działu i rozdz | §§ | Plan przed zmianami | Wydatki | Plan po zmianach | |
zmniejsz | zwiększ | |||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 619 780 |
| 6 000 | 625 780 |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 602 528 | - | 6 000 | 608 528 |
|
| 4300 | 6 140 | - | 6 000 | 12 140 |
600 | Transport i łączność |
| 218 727 |
| 10 000 | 228 727 |
60016 | Drogi gminne |
| 153 727 | - | 10 000 | 163 727 |
|
| 4300 | 119 425 | - | 10 000 | 129 425 |
710 | Działalność usługowa |
| 1 000 |
| 1 500 | 2 500 |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |
| 1 000 | - | 1 500 | 2 500 |
|
| 4170 | 1 000 | - | 1 500 | 2 500 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 486 |
| 22 394 | 22 880 |
75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
| 0 | - | 22 394 | 22 394 |
|
| 3030 | 0 | - | 13 820 | 13 820 |
|
| 4170 | 0 |
| 3 789 | 3 789 |
|
| 4210 | 0 |
| 3 000 | 3 000 |
|
| 4300 | 0 |
| 1 600 | 1 600 |
|
| 4410 | 0 |
| 185 | 185 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa |
| 83 172 |
| 710 | 83 882 |
75412 | Ochotnicze Straże Pożarne |
| 83 172 | - | 710 | 83 882 |
|
| 4170 | 5 280 | - | 710 | 5 990 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| 31 000 | 2 210 | - | 28 790 |
75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych |
| 29 500 | 2 210 | - | 27 290 |
|
| 4100 | 29 500 | 2 210 | - | 27 290 |
757 | Obsługa długu publicznego |
| 40 000 | 8 950 | - | 31 050 |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| 40 000 | 8 950 | - | 31 050 |
|
| 8070 | 40 000 | 8 950 | - | 31 050 |
801 | Oświata i wychowanie |
| 1 478 248 | - | 2 924 | 1 481 172 |
80101 | Szkoły Podstawowe |
| 999 285 | - | 2 924 | 1 002 209 |
|
| 4010 | 594 308 | - | 2 439 | 596 747 |
|
| 4110 | 119 195 | - | 426 | 119 621 |
|
| 4120 | 16 466 | - | 59 | 16 525 |
851 | Ochrona Zdrowia |
| 28 350 | 2 516 | 2 516 | 28 350 |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 28 350 | 2 516 | 2 516 | 28 350 |
|
| 4170 | 6 500 | - | 2 516 | 9 016 |
|
| 4300 | 13 500 | 2 516 | - | 10 984 |
852 | Pomoc Społeczna |
| 431 283 | - | 70 649 | 501 932 |
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| 280 000 |
| 70 649 | 350 649 |
|
| 3110 | 271 600 |
| 68 591 | 340 191 |
|
| 4010 | 4 925 |
| 1 240 | 6 165 |
|
| 4110 | 1 057 |
| 232 | 1 289 |
|
| 4120 | 150 |
| 30 | 180 |
|
| 4300 | 1 000 |
| 556 | 1 556 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 202 871 | - | 950 | 203 821 |
92195 | Pozostała działalność |
| 100 718 | - | 950 | 101 668 |
|
| 4170 | 3 150 | - | 950 | 4 100 |
razem |
| 13 676 | 117 643 |
|
Objaśnienia do wprowadzonych zmian w tab. Nr 2
- dział 010 – zwiększa się plan wydatków o 6 000 zł na opłacenie faktury dotyczącej utrzymania i administrowania oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami w miejscowości Czyże;
- dział 600 – zwiększa się plan wydatków o 10 000 zł na utrzymanie dróg gminnych;
- dział 710 – zwiększa się plan wydatków o 1 500 zł na opłacenie umowy zlecenia za wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy;
- dział 751 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 394 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru wójta;
- dział 756 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 210 zł celem uzupełnienia planu w innych działach ;
- dział 757 – zmniejsza się plan wydatków o 8 950 zł celem uzupełnienia planu w wydatków na utrzymanie dróg;
- dział 801 – zwiększa się plan wydatków o 2 924 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków– w ramach wdrażania reformy oświaty tj wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych;
- dział 851 – dokonano zmian między paragrafami na kwotę 2 516 zł z uwagi na dodatkowe posiedzenie komisji przeciwalkoholowej;
- dział 852 – zwiększa się o 70 649 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;
- dział 921 – zwiększa się plan wydatków o 950 zł na opłacenie rachunku dotyczącego Festynu Archeologicznego Zbucz 2006.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/159/06
Rady Gminy Czyże
z dnia 21 października 2006r
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
I. | Przychody - ogółem | 217 471 |
| W tym: |
|
| 1. nadwyżka z lat ubiegłych | 0 |
| 2. wolne środki | 135 000 |
| 3. kredyty długoterminowe | 0 |
| 4. pożyczka z WFOŚ i GW | 82 471 |
| 5. spłata pożyczek udzielonych | 0 |
| 6. przychody z prywatyzacji majątku | 0 |
| 7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę | 0 |
II. | Rozchody - ogółem | 528 646 |
| W tym: |
|
| 1. spłata kredytów długoterminowych | 518 571 |
| 2. spłaty pożyczek długoterminowych | 10 075 |
| 3. pożyczki udzielone | 0 |
| 4. wykup papierów wartościowych | 0 |
III. | Dane uzupełniające: Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów | 311 175 |
Metryka strony