Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 147/06

Wójta Gminy Czyże

z dnia 30 sierpnia 2006 r

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) oraz
§ 11 Uchwały Rady Gminy Czyże Nr XX/136/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku  zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększyć dochody o 2 539 

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 2 539 

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu stanowi:

1) Dochody –4 467 312 

2) Wydatki  - 4 121 137 zł

3) Rozchody ( spłata kredytów) – 528 646 zł

Źródłem  pokrycia deficytu w kwocie 182 471 zł są:

- przychody pochodzące z drugiej transzy pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku
 w wysokości 82 471 zł

- środki wolne z 2005 roku w wysokości 100 000 zł

§ 3. Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk


 Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr147/06

 Wójta Gminy Czyże

z dnia 30 sierpnia 2006 r

Tabela Nr 1  Zwiększenie planu dochodów

Dział

Rozdz.

Nazwa działu i rozdziału

§§

Plan przed

zmianami

Zwiększenie dochodów

Plan po zmianach

801

Oświata i Wychowanie

 

1 350

359

1 709

80101

Szkoły podstawowe

 

1350

359

1 709

 

2030

1 300

359

1 659

852

Pomoc Społeczna

 

416 525

2 180

418 705

85295

Pozostała działalność

 

12 525

2 180

14 705

 

2030

12 525

2 180

14 705

Ogółem zwiększenie planu dochodu

 

 

2 539

 

Objaśnienia

-  na podstawie pisma od Wojewody  Nr FB.II.BB.3011-222/06 z dnia 11 lipca 2006 r zwiększono plan dochodów w dziale 801 o kwotę 359 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększa się dotację w dziale 852 o kwotę 2 180 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Tabela Nr 2  Zwiększenie planu wydatków

Dział

Rozdz.

Nazwa działu i rozdziału

§§

Plan przed

zmianami

Zwiększenie wydatków

Plan po zmianach

801

Oświata i Wychowanie

 

1 473 156

359

1 473 515

80101

Szkoły podstawowe

 

995 327

359

995 686

 

3260

1 300

359

1 659

852

Pomoc Społeczna

 

432 103

2 180

434 283

85295

Pozostała działalność

 

17 525

2 180

19 705

 

3110

17 525

2 180

19 705

Ogółem zwiększenie planu wydatków

 

 

2 539

 

W związku z otrzymaniem środków wykazanych w tab. 1 wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z tab. 2.

Tabela Nr 3  Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdz.

 

Nazwa działu
i rozdz

 

§§

Plan przed

zmianami

Wydatki

Plan po zmianach

zmniejsz

zwiększ

010

Rolnictwo
i Łowiectwo

 

573 830

-

6 140

579 970

01010

Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi

 

556 578

-

6 140

562 718

 

4300

0

-

6 140

6 140

600

Transport i łączność

 

199 787

2 400

2 400

199 787

60016

Drogi publiczne gminne

 

134 787

2 400

2 400

134 787

 

 

4210

12 000

2 400

-

9 600

4300

107 025

-

2 400

109 425

758

Różne rozliczenia

 

30 950

7 373

-

23 577

75818

Rezerwy ogólne
i celowe

 

 

7 373

-

 

 

4810

30 950

7 373

-

23 577

801

Oświata i wychowanie

 

1 473 516

8 100

8 633

1 474 049

80101

Szkoły podstawowe

 

995 686

5 334

6 733

997 085

 

 

3260

1 659

-

33

1 692

4040

51 743

2 376

-

49 367

4110

121 195

2 000

-

119 195

4120

17 006

540

-

16 466

4270

50 431

-

6 700

57 131

4430

1 500

418

-

1 082

80103

Oddziały przedszkolne  szkołach podstawowych

 

103 773

366

-

103 407

 

 

4040

5 827

366

-

5 461

80110

Gimnazja

 

210 873

500

-

210 373

 

4430

500

500

-

0

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

160 183

1 900

1 900

160 183

 

 

4300

9 000

-

1 900

10 900

4430

4 945

1 900

-

3 045

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

183 541

-

700

184 241

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

77 319

-

700

78 019

 

4270

14 200

-

700

14 900

Zmniejszenia i zwiększenia ogółem

17 873

17 873

 

Powyższych zmian w budżecie  dokonano  z uwagi na dostosowanie faktycznych potrzeb środków na poszczególnych paragrafach tj przesunięć między paragrafami w ramach działu. Jednocześnie rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości  7 373 zł z przeznaczeniem na: infrastrukturę wodociągową – 6 140 zł;  dofinansowanie wyprawki szkolnej – 33 zł  oraz
1 200 zł wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół  i świetlicy wiejskiej   w Osówce.



Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2006-09-03

Data modyfikacji: 2006-09-03

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2006-09-03