Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
Zarządzenie Nr 147/06
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 sierpnia 2006 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708) oraz
§ 11 Uchwały Rady Gminy Czyże Nr XX/136/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.
1) Zwiększyć dochody o 2 539 zł
2) Zwiększyć wydatki o kwotę 2 539 zł
§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu stanowi:
1) Dochody –4 467 312 zł
2) Wydatki - 4 121 137 zł
3) Rozchody ( spłata kredytów) – 528 646 zł
Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 182 471 zł są:
- przychody pochodzące z drugiej transzy pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku
w wysokości 82 471 zł
- środki wolne z 2005 roku w wysokości 100 000 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Jerzy Wasiluk
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr147/06
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 sierpnia 2006 r
Tabela Nr 1 Zwiększenie planu dochodów
Dział Rozdz. |
Nazwa działu i rozdziału |
§§ |
Plan przed zmianami |
Zwiększenie dochodów |
Plan po zmianach |
801 |
Oświata i Wychowanie |
|
1 350 |
359 |
1 709 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
1350 |
359 |
1 709 |
|
2030 |
1 300 |
359 |
1 659 |
|
852 |
Pomoc Społeczna |
|
416 525 |
2 180 |
418 705 |
85295 |
Pozostała działalność |
|
12 525 |
2 180 |
14 705 |
|
2030 |
12 525 |
2 180 |
14 705 |
|
Ogółem zwiększenie planu dochodu |
|
|
2 539 |
|
Objaśnienia
- na podstawie pisma od Wojewody Nr FB.II.BB.3011-222/06 z dnia 11 lipca 2006 r zwiększono plan dochodów w dziale 801 o kwotę 359 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej
- na podstawie decyzji Ministra Finansów i decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększa się dotację w dziale 852 o kwotę 2 180 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Tabela Nr 2 Zwiększenie planu wydatków
Dział Rozdz. |
Nazwa działu i rozdziału |
§§ |
Plan przed zmianami |
Zwiększenie wydatków |
Plan po zmianach |
801 |
Oświata i Wychowanie |
|
1 473 156 |
359 |
1 473 515 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
995 327 |
359 |
995 686 |
|
3260 |
1 300 |
359 |
1 659 |
|
852 |
Pomoc Społeczna |
|
432 103 |
2 180 |
434 283 |
85295 |
Pozostała działalność |
|
17 525 |
2 180 |
19 705 |
|
3110 |
17 525 |
2 180 |
19 705 |
|
Ogółem zwiększenie planu wydatków |
|
|
2 539 |
|
W związku z otrzymaniem środków wykazanych w tab. 1 wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z tab. 2.
Tabela Nr 3 Zmiany w planie wydatków
Dział Rozdz. |
Nazwa działu |
§§ |
Plan przed zmianami |
Wydatki |
Plan po zmianach |
|
zmniejsz |
zwiększ |
|||||
010 |
Rolnictwo |
|
573 830 |
- |
6 140 |
579 970 |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa |
|
556 578 |
- |
6 140 |
562 718 |
|
4300 |
0 |
- |
6 140 |
6 140 |
|
600 |
Transport i łączność |
|
199 787 |
2 400 |
2 400 |
199 787 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
|
134 787 |
2 400 |
2 400 |
134 787 |
|
|
4210 |
12 000 |
2 400 |
- |
9 600 |
4300 |
107 025 |
- |
2 400 |
109 425 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
|
30 950 |
7 373 |
- |
23 577 |
75818 |
Rezerwy ogólne |
|
|
7 373 |
- |
|
|
4810 |
30 950 |
7 373 |
- |
23 577 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
1 473 516 |
8 100 |
8 633 |
1 474 049 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
|
995 686 |
5 334 |
6 733 |
997 085 |
|
|
3260 |
1 659 |
- |
33 |
1 692 |
4040 |
51 743 |
2 376 |
- |
49 367 |
||
4110 |
121 195 |
2 000 |
- |
119 195 |
||
4120 |
17 006 |
540 |
- |
16 466 |
||
4270 |
50 431 |
- |
6 700 |
57 131 |
||
4430 |
1 500 |
418 |
- |
1 082 |
||
80103 |
Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych |
|
103 773 |
366 |
- |
103 407 |
|
|
4040 |
5 827 |
366 |
- |
5 461 |
80110 |
Gimnazja |
|
210 873 |
500 |
- |
210 373 |
|
4430 |
500 |
500 |
- |
0 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
|
160 183 |
1 900 |
1 900 |
160 183 |
|
|
4300 |
9 000 |
- |
1 900 |
10 900 |
4430 |
4 945 |
1 900 |
- |
3 045 |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
183 541 |
- |
700 |
184 241 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
77 319 |
- |
700 |
78 019 |
|
4270 |
14 200 |
- |
700 |
14 900 |
|
Zmniejszenia i zwiększenia ogółem |
17 873 |
17 873 |
|
Powyższych zmian w budżecie dokonano z uwagi na dostosowanie faktycznych potrzeb środków na poszczególnych paragrafach tj przesunięć między paragrafami w ramach działu. Jednocześnie rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 7 373 zł z przeznaczeniem na: infrastrukturę wodociągową – 6 140 zł; dofinansowanie wyprawki szkolnej – 33 zł oraz
1 200 zł wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół i świetlicy wiejskiej w Osówce.
Metryka strony