Zarządzenie Nr 157/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Zarzadzenie Nr 157/06
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 listopada 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu stanowi:
1) Dochody – 4 962 194 zł
2) Wydatki - 4 651 019 zł
3) Rozchody ( spłata kredytów) – 528 646 zł
Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 217 471 zł są:
- przychody pochodzące z drugiej transzy pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 82 471 zł
- środki wolne z 2005 roku w wysokości 135 000 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Jerzy Wasiluk
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 157/06
Wójta Gminy Czyże
z dnia 30 listopada 2006r.
Dział rozdz | Nazwa działu i rozdziału | §§ | Plan przed zmianami | Wydatki | Plan po zmianach | |
zmniejsz | zwiększ | |||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 657 841 | - | 3 000 | 660 841 |
01095 | Pozostała działalność |
| 37 513 | - | 3 000 | 40 513 |
|
| 4210 | 613 | - | 1 100 | 1 713 |
|
| 4300 | 6 252 | - | 1 900 | 8 152 |
600 | Transport i łączność |
| 228 727 | 3 000 | 3 000 | 228 727 |
60016 | Drogi gminne |
| 163 727 | 3 000 | 3 000 | 163 727 |
|
| 4210 | 17 600 | 3 000 | - | 14 600 |
|
| 4300 | 129 425 | - | 3 000 | 132 425 |
750 | Administracja publiczna |
| 606 594 | 5 750 | 19 450 | 620 294 |
75011 | Urzędy wojewódzkie |
| 59 140 | 5 750 | 3 610 | 57 000 |
|
| 4010 | 39 200 | 5 200 |
| 34 000 |
|
| 4110 | 6 710 | 240 |
| 6 470 |
|
| 4120 | 1 240 | 310 |
| 930 |
|
| 4210 | 1 749 | - | 3 610 | 5 359 |
75022 | Rady gmin |
| 34 972 | - | 500 | 35 472 |
|
| 4210 | 0 | - | 200 | 200 |
|
| 4300 | 700 | - | 300 | 1 000 |
75023 | Urząd gminy |
| 500 042 | - | 15 340 | 515 382 |
|
| 4040 | 12 900 | - | 11 460 | 24 360 |
|
| 4110 | 53 800 | - | 1 960 | 55 760 |
|
| 4120 | 7 700 | - | 280 | 7 980 |
|
| 4260 | 6 000 | - | 1 640 | 7 640 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| 22 880 | 100 | 100 | 22 880 |
75109 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| 22 394 | 100 | 100 | 22 394 |
|
| 4300 | 1 600 | 100 | - | 1 500 |
|
| 4410 | 185 | - | 100 | 285 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne |
| 89 274 | 8 900 | 8 900 | 89 274 |
75412 | Ochotnicze straże pożarne |
| 89 274 | 8 900 | 8 900 | 89 274 |
|
| 4210 | 19 392 |
| 8 900 | 28 292 |
|
| 4270 | 39 012 | 4 000 |
| 35 012 |
|
| 4300 | 6 900 | 4 900 | - | 2 000 |
758 | Różne rozliczenia |
| 21 377 | 16 700 | - | 4 677 |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe |
| 21 377 | 16 700 | - | 4 677 |
|
| 4810 | 21 377 | 16 700 | - | 4 677 |
801 | Oświata i wychowanie |
| 1 481 205 | 7 600 | 7 600 | 1 481 205 |
80101 | Szkoły podstawowe |
| 1 002 242 | 6 600 | 7 600 | 1 003 242 |
|
| 4210 | 28 500 | - | 7 600 | 36 100 |
|
| 4260 | 21 000 | 1 300 | - | 19 700 |
|
| 4270 | 11 900 | 5 300 | - | 6 600 |
80110 | Gimnazja |
| 210 373 | 1 000 | - | 209 373 |
|
| 4210 | 1 000 | 1 000 |
| 0 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 130 985 | 56 | 56 | 130 985 |
85401 | Świetlice szkolne |
| 115 108 | 56 | 56 | 115 108 |
|
| 4010 | 81 006 | 56 | - | 80 950 |
|
| 4300 | 643 | - | 56 | 699 |
852 | Pomoc społeczna |
| 829 443 | 1 285 | 1 285 | 829 443 |
85219 | Ośrodki pomocy społecznej |
| 67 811 | 1 285 | 1 285 | 67 811 |
|
| 4040 | 3 644 | 1 285 | - | 2 359 |
|
| 4410 | 500 | - | 285 | 785 |
|
| 4210 | 278 | - | 800 | 1 078 |
|
| 4300 | 1 313 | - | 200 | 1 513 |
ogółem |
| 43 391 | 43 391 |
|
Objaśnienia:
- dział 010 zwiększono plan o 3 000 zł na rekonstrukcje zbiornika wodnego w Kuraszewie oraz na zakup nagród dla rolników z naszej gminy, którzy wygrali konkurs pn. „Bezpieczna zagroda”;
- dział 600 dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami na kwotę 3 000 zł;
- dział 750 zwiększono plan wydatków o 16 700 zł celem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i z wyboru oraz dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 5 750 zł;
- dział 751 dokonano zmian miedzy paragrafami na kwotę 100 zł;
- dział 754 dokonano zmian miedzy paragrafami na kwotę 8 900 zł celem zwiększenia środków na zakup paliwa;
- dział 758 uruchomiono rezerwę ogólna na kwotę 16 700 zł celem uzupełnienia planu wydatków w dziale 010 i 750;
- dział 801 i 854 na wniosek dyrektora zespołu szkół dokonano zmian w planie wydatków miedzy paragrafami;
- dział 852 – na wniosek kierownika GOPS-u dokonano zmian w planie wydatków miedzy paragrafami na kwotę 1 285 zł.
Metryka strony