Zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Nr I/11/06
Rady Gminy Czyże
z dnia 22 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 372 765 zł – zgodnie z tabelą Nr 1 załącznika Nr 1 do uchwały
§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 372 765 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z tabelą Nr 2 załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów – 4 962 194 zł
2) Plan wydatków – 4 651 019 zł
3) Rozchody (spłata kredytów) – 528 646 zł
4) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 217 471 zł są:
- przychody pochodzące z drugiej transzy pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 82 471 zł;
- środki wolne z 2005 roku w wysokości 135 000 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr I/11/06
Rady Gminy Czyże
z dnia 22 listopada 2006r.
Tabela Nr 1 Zwiększenie planu dochodów budżetowych
Klasy fikacja | Nazwa działu i rozdziału. |
§§ | Plan przed zmianami | dochody | Plan po zmianach | |
zmniejsz | zwiększ | |||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 786 938 | - | 31 261 | 818 199 |
01095 | Pozostała działalność |
| 5 400 | - | 31 261 | 36 661 |
|
| 2010 | 0 | 0 | 31 261 | 31 261 |
758 | Różne rozliczenia |
| 1 820 647 | - | 4 903 | 1 825 550 |
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
| 1 110 677 | - | 4 903 | 1 115 580 |
|
| 2920 | 1 110 677 | 0 | 4 903 | 1 115 580 |
801 | Oświata i Wychowanie |
| 4 633 | - | 33 | 4 666 |
80101 | Szkoły podstawowe |
| 4 633 | - | 33 | 4 666 |
|
| 2030 | 4583 | 0 | 33 | 4 616 |
852 | Pomoc Społeczna |
| 4 86 354 |
| 330 000 | 816 354 |
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt i rent z bezp.. społ |
| 351 227 | 0 | 30 000 | 381 227 |
|
| 2010 | 350 649 | - | 30 000 | 380 649 |
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
| 0 | - | 300 000 | 300 000 |
|
| 2010 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 9 309 | - | 6 568 | 15 877 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów |
| 9 309 | 0 | 6 568 | 15 877 |
|
| 2030 | 9 309 | 0 | 6 568 | 15 877 |
Ogółem zwiększenie planu dochodów | 0 | 372 765 |
|
Objaśnienia:
- dział 010 – na podstawie pisma Nr FB.II.MD.3011-434/06 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do planu 31 261 zł na realizację ustawy z dnia
- dział 758 – na podstawie pisma Nr ST5-4822-22g/2006 od Ministra Finansów zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na kwotę 4 903 zł;
- dział 801 – na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-428/06 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan o 33 zł na uzupełnienie wydatku związanego z wyprawką szkolną;
-dział 852 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan w wysokości
330 000 zł z tego: 30 000 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz 300 000 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.;
- dział 854 – na podstawie pisma Nr FB.II.3011-416/06 zwiększa się plan dotacji o 6 568 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Tab. Nr 2. Zmiany w planie wydatków
Klasy fikacja |
Nazwa działu i rozdziału | §§ | Plan przed zmianami | wydatki | Plan po zmianach | |
zmniejsz | zwiększ | |||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| 625 780 | - | 32 061 | 657 841 |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| 608 528 | - | 800 | 609 328 |
|
| 4260 | 0 | - | 800 | 800 |
01095 | Pozostała działalność |
| 6 252 |
| 31 261 | 37 513 |
|
| 3030 | 0 | - | 30 648 | 30 648 |
|
| 4210 | 0 |
| 613 | 613 |
750 | Administracja publiczna |
| 611 594 | 5 000 | - | 606 594 |
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 10 200 | 4 000 | - | 6 200 |
|
| 4300 | 4 900 | 4 000 | - | 900 |
75095 | Pozostała działalność |
| 7 240 | 1 000 | - | 6 240 |
|
| 4300 | 4 000 | 1 000 | - | 3 000 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 83 882 | - | 5 392 | 89 274 |
75412 | Ochotnicze straże pożarne |
| 83 882 | - | 5 392 | 89 274 |
|
| 4210 | 14 000 | - | 5 392 | 19 392 |
757 | Obsługa długu publicznego |
| 31 050 | 5 000 | - | 26 050 |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| 31 050 | 5 000 | - | 26 050 |
|
| 8070 | 31 050 | 5 000 | - | 26 050 |
801 | Oświata i Wychowanie |
| 1 481 172 | - | 33 | 1 481 205 |
80101 | Szkoły podstawowe |
| 1 002 209 | - | 33 | 1 002 242 |
|
| 3260 | 1 692 | - | 33 | 1 725 |
852 | Pomoc Społeczna |
| 501 932 | 4 236 | 331 747 | 829 443 |
85202 | Domy pomocy społecznej |
| 3 689 | 3 689 | - | 0 |
|
| 3110 | 3 689 | 3 689 | - | 0 |
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego |
| 351 227 | 547 | 30 547 | 381 227 |
|
| 3110 | 340 191 |
| 29 932 | 370 123 |
|
| 4010 | 6 165 |
| 615 | 6 780 |
|
| 4110 | 1 289 | 130 | - | 1 159 |
|
| 4120 | 180 | 14 | - | 166 |
|
| 4210 | 1 000 | - | - | 1 000 |
|
| 4300 | 1 556 | 403 | - | 1 153 |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
| 55 000 | - | 1 200 | 56 200 |
|
| 3110 | 55 000 | - | 1 200 | 56 200 |
85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
| 0 |
| 300 000 | 300 000 |
|
| 3110 | 0 | - | 300 000 | 300 000 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 124 417 | - | 6 568 | 130 985 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów |
| 9 309 | - | 6 568 | 15 877 |
|
| 3240 | 9 309 |
| 6 568 | 15 877 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 203 821 | - | 11 200 | 215 021 |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| 83 719 | - | 11 200 | 94 919 |
|
| 2480 | 58 019 | - | 4 000 | 62 019 |
|
| 4270 | 20 600 | - | 1 200 | 21 800 |
|
| 4210 | 1 100 | - | 6 000 | 7 100 |
Ogółem | 14 236 | 387 001 |
|
Objaśnienia:
- dział 010 zwiększa się plan wydatków o 32 061 zł z tego: 800 zł na zakup energii w nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 31 261 zł;
- dział 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł celem uzupełnienia planu w dziale 921;
- dział 754 zwiększa się plan wydatków o 5 392 zł na zakup sprzętu ratowniczo-medycznego oraz zakup paliwa;
- dział 757 zmniejsza się plan wydatków o 5 000 zł;
- dział 801 zwiększa się o 33 zł plan wydatków na wyprawkę szkolną;
- dział 852 zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych 1 200 zł, 30 000 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz 300 000 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Ponadto w dziale tym zmniejszony został plan wydatków o 3 689 zł celem uzupełnienia wydatków na innych paragrafach.
- dział 854 zwiększa się plan o 6 568 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- dział 921 zwiększa się plan o 11 200 zł z tego: na zakup stolików do świetlic wiejskich – 6 000 zł, 1 200 zł na wydatki remontowe oraz 4 000 zł zwiększa się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na zorganizowanie „Jesiennego spotkania z Folklorem„ oraz 20-lecie działalności artystycznej zespołu folklorystycznego „Czyżowianie”.
Metryka strony