Zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXVII/129/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy postanawia:
§ 1. Zmniejszyć plan dochodów o 1 043 785 zł – zgodnie z tabelą
Dział
Roz
dział
Parag
raf
Treść
Przed
zmianą
Zmiana
Po zmianie
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
1 622 403,00
- 690 987,00
931 416,00
 
01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 615 303,00
- 690 987,00
924 316,00
 
 
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 615 303,00
- 690 987,00
924 316,00
600
 
 
Transport i łączność
355 798,00
- 355 798,00
0,00
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
355 798,00
- 355 798,00
0,00
 
 
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 098,00
- 1 098,00
0,00
 
 
6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
118 200,00
- 118 200,00
0,00
 
 
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
236 500,00
- 236 500,00
0,00
710
 
 
Działalność usługowa
0,00
3 000,00
3 000,00
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego
0,00
3 000,00
3 000,00
 
 
0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00
3 000,00
3 000,00
Razem:
6 817 786,00
- 1 043 785,00
5 774 001,00
 
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o 1 415 280 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z tabelą
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Przed
zmianą
Zmiana
Po zmianie
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
2 647 221,00
- 1 084 321,00
1 562 900,00
 
01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 636 221,00
- 1 084 321,00
1 551 900,00
 
własne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
29 500,00
29 500,00
 
porozum
6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 607 262,00
- 690 987,00
916 275,00
 
własne
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
994 459,00
- 422 834,00
571 625,00
600
 
 
Transport i łączność
938 198,00
- 422 098,00
516 100,00
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
203 000,00
40 000,00
243 000,00
 
własne
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
203 000,00
40 000,00
243 000,00
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
735 198,00
- 462 098,00
273 100,00
 
Porozum z jst
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
118 200,00
-118 200,00
0
 
porozum
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 098,00
-1 098,00
0
 
własne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
411 100,00
- 342 800,00
68 300,00
720
 
 
Informatyka
355,00
5,00
360,00
 
72095
 
Pozostała działalność
355,00
5,00
360,00
 
własne
6630
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
355,00
5,00
360,00
750
 
 
Administracja publiczna
850 353,00
2 000,00
852 353,00
 
75022
 
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
55 000,00
1 000,00
56 000,00
 
własne
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
400,00
400,00
 
własne
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
600,00
600,00
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
666 163,00
1 000,00
667 163,00
 
własne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
21 200,00
1 000,00
22 200,00
801
 
 
Oświata i wychowanie
1 696 086,00
25 200,00
1 721 286,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
1 189 652,00
25 150,00
1 214 802,00
 
własne
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 980,00
- 50,00
1 930,00
 
własne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
25 200,00
25 200,00
 
80110
 
Gimnazja
208 672,00
50,00
208 722,00
 
własne
4280
Zakup usług zdrowotnych
0,00
50,00
50,00
851
 
 
Ochrona zdrowia
25 200,00
3 000,00
28 200,00
 
85111
 
Szpitale ogólne
0,00
3 000,00
3 000,00
 
własne
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
0,00
3 000,00
3 000,00
853
 
 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
0,00
822,00
822,00
 
85311
 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
0,00
822,00
822,00
 
własne
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
0,00
822,00
822,00
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
612 740,00
11 462,00
624 202,00
 
90002
 
Gospodarka odpadami
290 600,00
55,00
290 655,00
 
własne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
261 800,00
55,00
261 855,00
 
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
157 000,00
11 407,00
168 407,00
 
własne
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
11 407,00
11 407,00
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
473 825,00
48 650,00
522 475,00
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
440 453,00
48 650,00
489 103,00
 
własne
4270
Zakup usług remontowych
71 550,00
- 26 050,00
45 500,00
 
własne
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
74 700,00
74 700,00
Razem:
8 074 045,00
- 1 415 280,00
6 658 765,00
 
 
§ 3. Dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. Dokonać aktualizacji załącznika” Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów – 5 774 001 zł
2) Plan wydatków – 6 658 765 zł
3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości
884 764 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki w wysokości
833 425 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 51 339 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk


 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-02-02

Data modyfikacji: 2010-02-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-02-02